首次会议上,池辉院长作动员部署,指出内部审核是推动质量管理体系规范、高效运行的重要举措,全体人员要提高认识,内审员依规履职、精准审核,各部门紧密协作、积极配合,全力保障审核工作严谨有序开展。
本次内审严格依据CNAS系列认可准则、法定计量检定机构考核规范、资质认定评审准则及院第八版质量体系文件执行。内审团队对照检查表,通过资料核查、现场查验、沟通问询等方式,开展全面细致的审核排查,确保结果客观真实、准确全面。此次全要素内审,全面检验了全院质量管理体系实施与保持成效,细致查摆体系运行短板,分析问题根源,提出改进建议。
末次会议上,池辉院长强调,各部所应重视审核所发现的问题,抓好整改落实,切实强化责任担当,以问题为导向建立长效改进机制,加强体系自我完善和改进的能力建设,不断提高全院管理水平和服务质量,为高质量发展提供准确可靠的计量技术保障。(金晶)